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河北省人民政府参事室(河北省文史研究馆)2014年度决算填报说明
一、决算汇编基本情况 (一)报表类型说明:纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单 位”)共2个。即:省政府参事室(文史研究馆)、省书画诗词艺术研究院。 (二)单位分类情况说明 1.按单位基本性质划分:参照公务员法管理事业单位1个,财政基本保障事业单 位1个。 2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位2个,较2013年新增1 个。 (三)单位预算级次说明:一级预算单位1户,二级预算单位2个,即省政府参事室,省书 画诗词艺术研究院。新增1户。 二、基础数据核对情况 (一)与财政部门对账情况 部门本年度实际收到的一般预算财政拨款收入353.37万元,财政其他拨款收入1.09 万元,与财政部门拨款对账单相符。无基金拨款,无财政专户,无其他需说明的情 况。 (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 结转结余核对一致,无指标变动情况 三、报表审核情况 (一)审核情况 1、省政府参事室机关套表审核完全正确。 2、省书画诗词研究院套表审核出现核实性错误5条,均为年初无预算数。原因是省书画 诗词艺术研究院2014年初无年度预算,2014年7月追加了部分经费,并进行独立核 算。追加的年度预算中,无专项经费。 (二)审核公式和模板设置建议 无 四、决算数据其他需要说明的情况 1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:财政拨付新增人员工资10900.00元、 银行存款(代扣代缴款项)利息收入88.71,合计10988.71元。 2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依 据及说明。根据国务院第565号令,按照冀政办〔2009〕75号文件要求,发放的政 府参事岗位津贴和文史馆员工作补助,计7.76万元。 3.“资产负债简表”中行政单位其他应付款7.88万元,为中央书画院拟在河北召开相 关会议的费用和单位代扣职工住房公积金、福利费。 4.“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等 情况。2014年参事室无车辆购置,车辆编制4辆,实有公务车3辆;实际发生公务车 运行费19.16万元(三公经费月报数字),决算报表显示为16.63万元,差额为2.53 万元。原因是2013年末,支付定点加油费用2.53万元,未收到对方发票,此项支出 列入了暂付款。2014年初根据新修订的会计制度,调整了2014年初数,将暂付款余 额转入了资产基金,未能在经费支出科目中体现,故形成了报表数字与统计数字出 现差额。2014年参事室未组织出国(境)团组,实际发生接待费0.16万元。 5.无其他需要说明事项。
河北省人民政府参事室2014年度收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 金额单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 353.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 327.83 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 1.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3.38 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.46 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 1.10 | ||
| 本年收入合计 | 23 | 354.47 | 本年支出合计 | 53 | 342.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 5.52 | 其中:提取职工福利基金 | 55 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 26 | 0.94 | 转入事业基金 | 56 | 0.00 |
| 27 | 年末结转和结余 | 57 | 17.21 | ||
| 28 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 1.00 | ||
| 29 | 59 | ||||
| 合计 | 30 | 359.98 | 合计 | 60 | 359.98 |
| 河北省人民政府参事室2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
| 财决批复05表 | |||||||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 5.52 | 4.57 | 0.94 | 353.37 | 224.18 | 129.19 | 341.67 | 212.54 | 129.13 | 17.21 | 16.21 | 1.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.52 | 4.57 | 0.94 | 337.95 | 208.76 | 129.19 | 327.83 | 198.70 | 129.13 | 15.64 | 14.64 | 1.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.52 | 4.57 | 0.94 | 337.95 | 208.76 | 129.19 | 327.83 | 198.70 | 129.13 | 15.64 | 14.64 | 1.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 200.35 | 200.35 | 0.00 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010309 | 参事事务 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 121.69 | 0.00 | 121.69 | 121.63 | 0.00 | 121.63 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 合计 | 341.68 | 149.45 | 39.32 | 95.55 | 3.45 | 1.19 | — | 3.46 | 4.33 | 2.15 | 161.31 | 10.21 | 29.73 | 0.08 | 0.67 | 6.23 | 6.22 | 3.19 | 15.18 | 10.73 | 1.59 | 0.16 | 0.82 | 45.62 | 2.01 | 0.94 | 16.62 | 2.64 | 8.67 | 30.11 | 5.01 | 2.38 | 10.50 | 11.37 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.81 | 0.81 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 327.84 | 149.45 | 39.32 | 95.55 | 3.45 | 1.19 | — | 3.46 | 4.33 | 2.15 | 161.31 | 10.21 | 29.73 | 0.08 | 0.67 | 6.23 | 6.22 | 3.19 | 15.18 | 10.73 | 1.59 | 0.16 | 0.82 | 45.62 | 2.01 | 0.94 | 16.62 | 2.64 | 8.67 | 16.27 | 1.63 | 2.38 | 10.50 | 0.91 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.81 | 0.81 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 327.84 | 149.45 | 39.32 | 95.55 | 3.45 | 1.19 | — | 3.46 | 4.33 | 2.15 | 161.31 | 10.21 | 29.73 | 0.08 | 0.67 | 6.23 | 6.22 | 3.19 | 15.18 | 10.73 | 1.59 | 0.16 | 0.82 | 45.62 | 2.01 | 0.94 | 16.62 | 2.64 | 8.67 | 16.27 | 1.63 | 2.38 | 10.50 | 0.91 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.81 | 0.81 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 190.48 | 134.92 | 38.03 | 86.72 | 3.45 | 1.19 | — | 3.38 | 2.15 | 39.22 | 7.49 | 0.08 | 0.34 | 4.22 | 5.90 | 1.70 | 0.94 | 1.59 | 0.16 | 0.26 | 2.01 | 0.94 | 11.46 | 0.96 | 1.17 | 15.53 | 1.63 | 2.38 | 10.50 | 0.17 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.81 | 0.81 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010309 | 参事事务 | 121.63 | 7.76 | 7.76 | — | 113.87 | 2.61 | 29.73 | 0.32 | 2.01 | 0.17 | 1.49 | 13.78 | 10.73 | 0.56 | 45.62 | 5.17 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 8.23 | 6.76 | 1.28 | 1.07 | — | 0.08 | 4.33 | 0.73 | 0.11 | 0.16 | 0.46 | 0.74 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.38 | — | 3.38 | 3.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.38 | — | 3.38 | 3.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.38 | — | 3.38 | 3.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.46 | — | 10.46 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.46 | — | 10.46 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.46 | — | 10.46 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省人民政府参事室2014年度部门“三公经费”决算财政拨款情况统计表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2014年决算数 | 2013年决算数 | 2014年较2013年节减数额 |
| 合 计 | 16.78 | 69.99 | 53.21 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | 31.97 | 31.97 |
| 2、公务接待费 | 0.16 | 0.34 | 0.18 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 16.62 | 37.68 | 21.06 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 16.62 | 37.68 | 21.06 |
| (2)公务用车购置 | 0 | 0 | 0.00 |
| 备注:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0人次。 | |||
| 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆。 | |||
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3.2014年发生公务用车购置及维护费用16.62万元,较上年减少21.06万元;发生公务接待费用0.16万元,用于接待外省市参事室(文史馆)来访2批次。2014年,省政府参事室严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支,“三公经费”2014年决算较2013年决算节减53.21万元。 | |||
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河北省人民政府参事室(河北省文史研究馆)2014年度决算填报说明
一、决算汇编基本情况 (一)报表类型说明:纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单 位”)共2个。即:省政府参事室(文史研究馆)、省书画诗词艺术研究院。 (二)单位分类情况说明 1.按单位基本性质划分:参照公务员法管理事业单位1个,财政基本保障事业单 位1个。 2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位2个,较2013年新增1 个。 (三)单位预算级次说明:一级预算单位1户,二级预算单位2个,即省政府参事室,省书 画诗词艺术研究院。新增1户。 二、基础数据核对情况 (一)与财政部门对账情况 部门本年度实际收到的一般预算财政拨款收入353.37万元,财政其他拨款收入1.09 万元,与财政部门拨款对账单相符。无基金拨款,无财政专户,无其他需说明的情 况。 (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 结转结余核对一致,无指标变动情况 三、报表审核情况 (一)审核情况 1、省政府参事室机关套表审核完全正确。 2、省书画诗词研究院套表审核出现核实性错误5条,均为年初无预算数。原因是省书画 诗词艺术研究院2014年初无年度预算,2014年7月追加了部分经费,并进行独立核 算。追加的年度预算中,无专项经费。 (二)审核公式和模板设置建议 无 四、决算数据其他需要说明的情况 1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:财政拨付新增人员工资10900.00元、 银行存款(代扣代缴款项)利息收入88.71,合计10988.71元。 2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依 据及说明。根据国务院第565号令,按照冀政办〔2009〕75号文件要求,发放的政 府参事岗位津贴和文史馆员工作补助,计7.76万元。 3.“资产负债简表”中行政单位其他应付款7.88万元,为中央书画院拟在河北召开相 关会议的费用和单位代扣职工住房公积金、福利费。 4.“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等 情况。2014年参事室无车辆购置,车辆编制4辆,实有公务车3辆;实际发生公务车 运行费19.16万元(三公经费月报数字),决算报表显示为16.63万元,差额为2.53 万元。原因是2013年末,支付定点加油费用2.53万元,未收到对方发票,此项支出 列入了暂付款。2014年初根据新修订的会计制度,调整了2014年初数,将暂付款余 额转入了资产基金,未能在经费支出科目中体现,故形成了报表数字与统计数字出 现差额。2014年参事室未组织出国(境)团组,实际发生接待费0.16万元。 5.无其他需要说明事项。
河北省人民政府参事室2014年度收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 金额单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 353.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 327.83 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 1.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3.38 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.46 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 1.10 | ||
| 本年收入合计 | 23 | 354.47 | 本年支出合计 | 53 | 342.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 5.52 | 其中:提取职工福利基金 | 55 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 26 | 0.94 | 转入事业基金 | 56 | 0.00 |
| 27 | 年末结转和结余 | 57 | 17.21 | ||
| 28 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 1.00 | ||
| 29 | 59 | ||||
| 合计 | 30 | 359.98 | 合计 | 60 | 359.98 |
| 河北省人民政府参事室2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
| 财决批复05表 | |||||||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 5.52 | 4.57 | 0.94 | 353.37 | 224.18 | 129.19 | 341.67 | 212.54 | 129.13 | 17.21 | 16.21 | 1.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.52 | 4.57 | 0.94 | 337.95 | 208.76 | 129.19 | 327.83 | 198.70 | 129.13 | 15.64 | 14.64 | 1.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.52 | 4.57 | 0.94 | 337.95 | 208.76 | 129.19 | 327.83 | 198.70 | 129.13 | 15.64 | 14.64 | 1.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 200.35 | 200.35 | 0.00 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010309 | 参事事务 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 121.69 | 0.00 | 121.69 | 121.63 | 0.00 | 121.63 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 合计 | 341.68 | 149.45 | 39.32 | 95.55 | 3.45 | 1.19 | — | 3.46 | 4.33 | 2.15 | 161.31 | 10.21 | 29.73 | 0.08 | 0.67 | 6.23 | 6.22 | 3.19 | 15.18 | 10.73 | 1.59 | 0.16 | 0.82 | 45.62 | 2.01 | 0.94 | 16.62 | 2.64 | 8.67 | 30.11 | 5.01 | 2.38 | 10.50 | 11.37 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.81 | 0.81 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 327.84 | 149.45 | 39.32 | 95.55 | 3.45 | 1.19 | — | 3.46 | 4.33 | 2.15 | 161.31 | 10.21 | 29.73 | 0.08 | 0.67 | 6.23 | 6.22 | 3.19 | 15.18 | 10.73 | 1.59 | 0.16 | 0.82 | 45.62 | 2.01 | 0.94 | 16.62 | 2.64 | 8.67 | 16.27 | 1.63 | 2.38 | 10.50 | 0.91 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.81 | 0.81 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 327.84 | 149.45 | 39.32 | 95.55 | 3.45 | 1.19 | — | 3.46 | 4.33 | 2.15 | 161.31 | 10.21 | 29.73 | 0.08 | 0.67 | 6.23 | 6.22 | 3.19 | 15.18 | 10.73 | 1.59 | 0.16 | 0.82 | 45.62 | 2.01 | 0.94 | 16.62 | 2.64 | 8.67 | 16.27 | 1.63 | 2.38 | 10.50 | 0.91 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.81 | 0.81 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 190.48 | 134.92 | 38.03 | 86.72 | 3.45 | 1.19 | — | 3.38 | 2.15 | 39.22 | 7.49 | 0.08 | 0.34 | 4.22 | 5.90 | 1.70 | 0.94 | 1.59 | 0.16 | 0.26 | 2.01 | 0.94 | 11.46 | 0.96 | 1.17 | 15.53 | 1.63 | 2.38 | 10.50 | 0.17 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.81 | 0.81 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010309 | 参事事务 | 121.63 | 7.76 | 7.76 | — | 113.87 | 2.61 | 29.73 | 0.32 | 2.01 | 0.17 | 1.49 | 13.78 | 10.73 | 0.56 | 45.62 | 5.17 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 8.23 | 6.76 | 1.28 | 1.07 | — | 0.08 | 4.33 | 0.73 | 0.11 | 0.16 | 0.46 | 0.74 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.38 | — | 3.38 | 3.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.38 | — | 3.38 | 3.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.38 | — | 3.38 | 3.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.46 | — | 10.46 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.46 | — | 10.46 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.46 | — | 10.46 | 10.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省人民政府参事室2014年度部门“三公经费”决算财政拨款情况统计表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2014年决算数 | 2013年决算数 | 2014年较2013年节减数额 |
| 合 计 | 16.78 | 69.99 | 53.21 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | 31.97 | 31.97 |
| 2、公务接待费 | 0.16 | 0.34 | 0.18 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 16.62 | 37.68 | 21.06 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 16.62 | 37.68 | 21.06 |
| (2)公务用车购置 | 0 | 0 | 0.00 |
| 备注:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0人次。 | |||
| 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆。 | |||
|
3.2014年发生公务用车购置及维护费用16.62万元,较上年减少21.06万元;发生公务接待费用0.16万元,用于接待外省市参事室(文史馆)来访2批次。2014年,省政府参事室严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支,“三公经费”2014年决算较2013年决算节减53.21万元。 | |||
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