河北省人民政府参事室2014年度部门决算

2015年08月20日      【字体:

 

河北省人民政府参事室(河北省文史研究馆)2014年度决算填报说明

 

一、决算汇编基本情况

  (一)报表类型说明:纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单

        位”)共2个。即:省政府参事室(文史研究馆)、省书画诗词艺术研究院。

  (二)单位分类情况说明

       1.按单位基本性质划分:参照公务员法管理事业单位1个,财政基本保障事业单

          位1个。

       2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位2个,较2013年新增1

          个。

  (三)单位预算级次说明:一级预算单位1户,二级预算单位2个,即省政府参事室,省书

        画诗词艺术研究院。新增1户。

二、基础数据核对情况

  (一)与财政部门对账情况

       部门本年度实际收到的一般预算财政拨款收入353.37万元,财政其他拨款收入1.09

       万元,与财政部门拨款对账单相符。无基金拨款,无财政专户,无其他需说明的情

       况。

  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况

       结转结余核对一致,无指标变动情况

三、报表审核情况

 (一)审核情况

    1、省政府参事室机关套表审核完全正确。

    2、省书画诗词研究院套表审核出现核实性错误5条,均为年初无预算数。原因是省书画

       诗词艺术研究院2014年初无年度预算,2014年7月追加了部分经费,并进行独立核

       算。追加的年度预算中,无专项经费。

 (二)审核公式和模板设置建议

       无

四、决算数据其他需要说明的情况

    1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:财政拨付新增人员工资10900.00元、

        银行存款(代扣代缴款项)利息收入88.71,合计10988.71元。

    2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依

        据及说明。根据国务院第565号令,按照冀政办〔2009〕75号文件要求,发放的政

        府参事岗位津贴和文史馆员工作补助,计7.76万元。

    3.“资产负债简表”中行政单位其他应付款7.88万元,为中央书画院拟在河北召开相

        关会议的费用和单位代扣职工住房公积金、福利费。

    4.“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等

       情况。2014年参事室无车辆购置,车辆编制4辆,实有公务车3辆;实际发生公务车

       运行费19.16万元(三公经费月报数字),决算报表显示为16.63万元,差额为2.53

       万元。原因是2013年末,支付定点加油费用2.53万元,未收到对方发票,此项支出

       列入了暂付款。2014年初根据新修订的会计制度,调整了2014年初数,将暂付款余

       额转入了资产基金,未能在经费支出科目中体现,故形成了报表数字与统计数字出

       现差额。2014年参事室未组织出国(境)团组,实际发生接待费0.16万元。

     5.无其他需要说明事项。

 

河北省人民政府参事室2014年度收入支出决算批复表

          财决批复01表
          金额单位:万元
收   入 支   出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 353.37 一、一般公共服务支出 31 327.83
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 1.10 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 3.38
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 10.46
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 1.10
本年收入合计 23 354.47 本年支出合计 53 342.77
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 5.52 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.94   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 17.21
  28     其中:项目支出结转和结余 58 1.00
  29     59  
合计 30 359.98 合计 60 359.98
河北省人民政府参事室2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                              财决批复05表
                              金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 5.52 4.57 0.94 353.37 224.18 129.19 341.67 212.54 129.13 17.21 16.21 1.00
201 一般公共服务支出 5.52 4.57 0.94 337.95 208.76 129.19 327.83 198.70 129.13 15.64 14.64 1.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.52 4.57 0.94 337.95 208.76 129.19 327.83 198.70 129.13 15.64 14.64 1.00
2010301   行政运行 4.57 4.57 0.00 200.35 200.35 0.00 190.48 190.48 0.00 14.44 14.44 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
2010309   参事事务 0.94 0.00 0.94 121.69 0.00 121.69 121.63 0.00 121.63 1.00 0.00 1.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 8.42 8.42 0.00 8.22 8.22 0.00 0.20 0.20 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 3.38 3.38 0.00 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 3.38 3.38 0.00 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 3.38 3.38 0.00 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 12.04 12.04 0.00 10.46 10.46 0.00 1.58 1.58 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 12.04 12.04 0.00 10.46 10.46 0.00 1.58 1.58 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 12.04 12.04 0.00 10.46 10.46 0.00 1.58 1.58 0.00
 河北省人民政府参事室2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 341.68 149.45 39.32 95.55 3.45 1.19 3.46 4.33 2.15 161.31 10.21 29.73   0.08 0.67 6.23 6.22   3.19 15.18       10.73 1.59 0.16       0.82 45.62 2.01 0.94 16.62 2.64   8.67 30.11   5.01     2.38       10.50   11.37     0.85 0.81   0.81                                                      
201 一般公共服务支出 327.84 149.45 39.32 95.55 3.45 1.19 3.46 4.33 2.15 161.31 10.21 29.73   0.08 0.67 6.23 6.22   3.19 15.18       10.73 1.59 0.16       0.82 45.62 2.01 0.94 16.62 2.64   8.67 16.27   1.63     2.38       10.50   0.91     0.85 0.81   0.81                                                      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 327.84 149.45 39.32 95.55 3.45 1.19 3.46 4.33 2.15 161.31 10.21 29.73   0.08 0.67 6.23 6.22   3.19 15.18       10.73 1.59 0.16       0.82 45.62 2.01 0.94 16.62 2.64   8.67 16.27   1.63     2.38       10.50   0.91     0.85 0.81   0.81                                                      
2010301   行政运行 190.48 134.92 38.03 86.72 3.45 1.19 3.38   2.15 39.22 7.49     0.08 0.34 4.22 5.90   1.70 0.94         1.59 0.16       0.26   2.01 0.94 11.46 0.96   1.17 15.53   1.63     2.38       10.50   0.17     0.85 0.81   0.81                                                      
2010302 一般行政管理事务 7.50                   7.50                                                     7.50                                                                                          
2010309 参事事务 121.63 7.76   7.76           113.87 2.61 29.73     0.32 2.01 0.17   1.49 13.78       10.73           0.56 45.62     5.17 1.68                                                                                              
2010350 事业运行 8.23 6.76 1.28 1.07     0.08 4.33   0.73 0.11           0.16     0.46                                   0.74                     0.74                                                                  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                                                                                                                                                                    
208 社会保障和就业支出 3.38                                                                         3.38   3.38                                                                                    
20805 行政事业单位离退休 3.38                                                                         3.38   3.38                                                                                    
2080501   归口管理的行政单位离退休 3.38                                                                         3.38   3.38                                                                                    
221 住房保障支出 10.46                                                                         10.46                     10.46                                                                  
22102 住房改革支出 10.46                                                                         10.46                     10.46                                                                  
2210201   住房公积金 10.46                                                                         10.46                     10.46                                                                  

河北省人民政府参事室2014年度部门“三公经费”决算财政拨款情况统计表
      单位:万元
项 目 2014年决算数 2013年决算数 2014年较2013年节减数额
合  计 16.78 69.99 53.21
1、因公出国(境)费用 0 31.97 31.97
2、公务接待费 0.16 0.34 0.18
3、公务用车购置及运行维护费              16.62 37.68 21.06
其中:(1)公务用车运行维护费 16.62 37.68 21.06
      (2)公务用车购置 0 0 0.00
       
备注:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0人次。
          2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆。

          3.2014年发生公务用车购置及维护费用16.62万元,较上年减少21.06万元;发生公务接待费用0.16万元,用于接待外省市参事室(文史馆)来访2批次。2014年,省政府参事室严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支,“三公经费”2014年决算较2013年决算节减53.21万元。

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河北省人民政府参事室2014年度部门决算

  • 2015年08月20日

 

河北省人民政府参事室(河北省文史研究馆)2014年度决算填报说明

 

一、决算汇编基本情况

  (一)报表类型说明:纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单

        位”)共2个。即:省政府参事室(文史研究馆)、省书画诗词艺术研究院。

  (二)单位分类情况说明

       1.按单位基本性质划分:参照公务员法管理事业单位1个,财政基本保障事业单

          位1个。

       2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位2个,较2013年新增1

          个。

  (三)单位预算级次说明:一级预算单位1户,二级预算单位2个,即省政府参事室,省书

        画诗词艺术研究院。新增1户。

二、基础数据核对情况

  (一)与财政部门对账情况

       部门本年度实际收到的一般预算财政拨款收入353.37万元,财政其他拨款收入1.09

       万元,与财政部门拨款对账单相符。无基金拨款,无财政专户,无其他需说明的情

       况。

  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况

       结转结余核对一致,无指标变动情况

三、报表审核情况

 (一)审核情况

    1、省政府参事室机关套表审核完全正确。

    2、省书画诗词研究院套表审核出现核实性错误5条,均为年初无预算数。原因是省书画

       诗词艺术研究院2014年初无年度预算,2014年7月追加了部分经费,并进行独立核

       算。追加的年度预算中,无专项经费。

 (二)审核公式和模板设置建议

       无

四、决算数据其他需要说明的情况

    1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:财政拨付新增人员工资10900.00元、

        银行存款(代扣代缴款项)利息收入88.71,合计10988.71元。

    2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依

        据及说明。根据国务院第565号令,按照冀政办〔2009〕75号文件要求,发放的政

        府参事岗位津贴和文史馆员工作补助,计7.76万元。

    3.“资产负债简表”中行政单位其他应付款7.88万元,为中央书画院拟在河北召开相

        关会议的费用和单位代扣职工住房公积金、福利费。

    4.“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等

       情况。2014年参事室无车辆购置,车辆编制4辆,实有公务车3辆;实际发生公务车

       运行费19.16万元(三公经费月报数字),决算报表显示为16.63万元,差额为2.53

       万元。原因是2013年末,支付定点加油费用2.53万元,未收到对方发票,此项支出

       列入了暂付款。2014年初根据新修订的会计制度,调整了2014年初数,将暂付款余

       额转入了资产基金,未能在经费支出科目中体现,故形成了报表数字与统计数字出

       现差额。2014年参事室未组织出国(境)团组,实际发生接待费0.16万元。

     5.无其他需要说明事项。

 

河北省人民政府参事室2014年度收入支出决算批复表

          财决批复01表
          金额单位:万元
收   入 支   出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 353.37 一、一般公共服务支出 31 327.83
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 1.10 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 3.38
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 10.46
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 1.10
本年收入合计 23 354.47 本年支出合计 53 342.77
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 5.52 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.94   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 17.21
  28     其中:项目支出结转和结余 58 1.00
  29     59  
合计 30 359.98 合计 60 359.98
河北省人民政府参事室2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                              财决批复05表
                              金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 5.52 4.57 0.94 353.37 224.18 129.19 341.67 212.54 129.13 17.21 16.21 1.00
201 一般公共服务支出 5.52 4.57 0.94 337.95 208.76 129.19 327.83 198.70 129.13 15.64 14.64 1.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.52 4.57 0.94 337.95 208.76 129.19 327.83 198.70 129.13 15.64 14.64 1.00
2010301   行政运行 4.57 4.57 0.00 200.35 200.35 0.00 190.48 190.48 0.00 14.44 14.44 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
2010309   参事事务 0.94 0.00 0.94 121.69 0.00 121.69 121.63 0.00 121.63 1.00 0.00 1.00
2010350   事业运行 0.00 0.00 0.00 8.42 8.42 0.00 8.22 8.22 0.00 0.20 0.20 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 3.38 3.38 0.00 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 3.38 3.38 0.00 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 3.38 3.38 0.00 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 12.04 12.04 0.00 10.46 10.46 0.00 1.58 1.58 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 12.04 12.04 0.00 10.46 10.46 0.00 1.58 1.58 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 12.04 12.04 0.00 10.46 10.46 0.00 1.58 1.58 0.00
 河北省人民政府参事室2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 341.68 149.45 39.32 95.55 3.45 1.19 3.46 4.33 2.15 161.31 10.21 29.73   0.08 0.67 6.23 6.22   3.19 15.18       10.73 1.59 0.16       0.82 45.62 2.01 0.94 16.62 2.64   8.67 30.11   5.01     2.38       10.50   11.37     0.85 0.81   0.81                                                      
201 一般公共服务支出 327.84 149.45 39.32 95.55 3.45 1.19 3.46 4.33 2.15 161.31 10.21 29.73   0.08 0.67 6.23 6.22   3.19 15.18       10.73 1.59 0.16       0.82 45.62 2.01 0.94 16.62 2.64   8.67 16.27   1.63     2.38       10.50   0.91     0.85 0.81   0.81                                                      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 327.84 149.45 39.32 95.55 3.45 1.19 3.46 4.33 2.15 161.31 10.21 29.73   0.08 0.67 6.23 6.22   3.19 15.18       10.73 1.59 0.16       0.82 45.62 2.01 0.94 16.62 2.64   8.67 16.27   1.63     2.38       10.50   0.91     0.85 0.81   0.81                                                      
2010301   行政运行 190.48 134.92 38.03 86.72 3.45 1.19 3.38   2.15 39.22 7.49     0.08 0.34 4.22 5.90   1.70 0.94         1.59 0.16       0.26   2.01 0.94 11.46 0.96   1.17 15.53   1.63     2.38       10.50   0.17     0.85 0.81   0.81                                                      
2010302 一般行政管理事务 7.50                   7.50                                                     7.50                                                                                          
2010309 参事事务 121.63 7.76   7.76           113.87 2.61 29.73     0.32 2.01 0.17   1.49 13.78       10.73           0.56 45.62     5.17 1.68                                                                                              
2010350 事业运行 8.23 6.76 1.28 1.07     0.08 4.33   0.73 0.11           0.16     0.46                                   0.74                     0.74                                                                  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                                                                                                                                                                    
208 社会保障和就业支出 3.38                                                                         3.38   3.38                                                                                    
20805 行政事业单位离退休 3.38                                                                         3.38   3.38                                                                                    
2080501   归口管理的行政单位离退休 3.38                                                                         3.38   3.38                                                                                    
221 住房保障支出 10.46                                                                         10.46                     10.46                                                                  
22102 住房改革支出 10.46                                                                         10.46                     10.46                                                                  
2210201   住房公积金 10.46                                                                         10.46                     10.46                                                                  

河北省人民政府参事室2014年度部门“三公经费”决算财政拨款情况统计表
      单位:万元
项 目 2014年决算数 2013年决算数 2014年较2013年节减数额
合  计 16.78 69.99 53.21
1、因公出国(境)费用 0 31.97 31.97
2、公务接待费 0.16 0.34 0.18
3、公务用车购置及运行维护费              16.62 37.68 21.06
其中:(1)公务用车运行维护费 16.62 37.68 21.06
      (2)公务用车购置 0 0 0.00
       
备注:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0人次。
          2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量3辆。

          3.2014年发生公务用车购置及维护费用16.62万元,较上年减少21.06万元;发生公务接待费用0.16万元,用于接待外省市参事室(文史馆)来访2批次。2014年,省政府参事室严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约经费开支,“三公经费”2014年决算较2013年决算节减53.21万元。

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