河北省社会科学院2014年决算公开报表

2015年08月24日      【字体:
收入       支出              
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 59,666,200.00 69,636,214.38 一、一般公共服务支出 37     一、基本支出 60 39,361,200.00 47,830,823.88
  其中:政府性基金 2     二、外交支出 38         人员经费 61 28,702,200.00 37,291,012.51
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39         日常公用经费 62 10,659,000.00 10,539,811.37
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63 20,305,000.00 21,805,390.50
四、经营收入 5     五、教育支出 41         基本建设类项目 64    
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42 55,361,600.00 52,943,295.50     行政事业类项目 65 20,305,000.00 21,805,390.50
六、其他收入 7   1,029,741.04 七、文化体育与传媒支出 43   100,000.00 三、上缴上级支出 66    
  8     八、社会保障和就业支出 44   12,288,318.88 四、经营支出 67    
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 2,370,000.00 2,370,000.00 五、对附属单位补助支出 68    
  10     十、节能环保支出 46       69    
  11     十一、城乡社区支出 47     支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71 69,636,214.38
  13     十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 22,380,343.00
  14     十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 31,701,961.87
  15     十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 15,259,669.51
  16     十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75  
  17     十七、援助其他地区支出 53       赠与 76  
  18     十八、国土海洋气象等支出 54       债务利息支出 77  
  19     十九、住房保障支出 55 1,934,600.00 1,934,600.00   基本建设支出 78  
  20     二十、粮油物资储备支出 56       其他资本性支出 79 294,240.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57       贷款转贷及产权参股 80  
  22     二十二、其他支出 58       其他支出 81  
  23       59       82    
本年收入合计 24 59,666,200.00 70,665,955.42 本年支出合计         83 59,666,200.00 69,636,214.38
    用事业基金弥补收支差额 25         结余分配         84 1,029,741.04
    年初结转和结余 26           交纳所得税         85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金         86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金         87 1,029,741.04
      经营结余 29         其他         88  
  30         年末结转和结余         89    
  31           基本支出结转         90  
  32           项目支出结转和结余         91  
  33           经营结余         92  
  34               93    
  35               94    
总计 36 59,666,200.00 70,665,955.42 总计         95 59,666,200.00 70,665,955.42

 

 

 

收入支出                                                    
项目       年初结转和结余         本年收入 本年支出 收支结余       用事业基金弥补收支差额 结余分配         年末结转和结余          
支出功能分类科目编码     科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余   经营结余     合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余   合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余   经营结余  
            小计 其中:基本建设资金结转和结余                               小计 其中:基本建设资金结转和结余    
                                                     
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
      合计           70,665,955.42 69,636,214.38 1,029,741.04 1,029,741.04       1,029,741.04     1,029,741.04              
206     科学技术支出           53,973,036.54 52,943,295.50 1,029,741.04 1,029,741.04       1,029,741.04     1,029,741.04              
20604     技术研究与开发           530,000.00 530,000.00                                
2060402       应用技术研究与开发           530,000.00 530,000.00                                
20606     社会科学           52,523,036.54 51,493,295.50 1,029,741.04 1,029,741.04       1,029,741.04     1,029,741.04              
2060601       社会科学研究机构           27,956,186.04 26,926,445.00 1,029,741.04 1,029,741.04       1,029,741.04     1,029,741.04              
2060602       社会科学研究           23,966,850.50 23,966,850.50                                
2060699       其他社会科学支出           600,000.00 600,000.00                                
20699     其他科学技术支出           920,000.00 920,000.00                                
2069999       其他科学技术支出           920,000.00 920,000.00                                
207     文化体育与传媒支出           100,000.00 100,000.00                                
20799     其他文化体育与传媒支出           100,000.00 100,000.00                                
2079999       其他文化体育与传媒支出           100,000.00 100,000.00                                
208     社会保障和就业支出           12,288,318.88 12,288,318.88                                
20805     行政事业单位离退休           12,288,318.88 12,288,318.88                                
2080501       归口管理的行政单位离退休           2,900,886.50 2,900,886.50                                
2080502       事业单位离退休           9,362,432.38 9,362,432.38                                
2080599       其他行政事业单位离退休支出           25,000.00 25,000.00                                
210     医疗卫生与计划生育支出           2,370,000.00 2,370,000.00                                
21005     医疗保障           2,370,000.00 2,370,000.00                                
2100502       事业单位医疗           2,370,000.00 2,370,000.00                                
221     住房保障支出           1,934,600.00 1,934,600.00                                
22102     住房改革支出           1,934,600.00 1,934,600.00                                
2210201       住房公积金           1,934,600.00 1,934,600.00                                

 

 

 

 

 

支出决算表                  
项目       本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码     科目名称            
                   
                   
栏次 1 2 3 4 5 6
      合计 69,636,214.38 47,830,823.88 21,805,390.50      
206     科学技术支出 52,943,295.50 31,237,905.00 21,705,390.50      
20604     技术研究与开发 530,000.00   530,000.00      
2060402       应用技术研究与开发 530,000.00   530,000.00      
20606     社会科学 51,493,295.50 31,237,905.00 20,255,390.50      
2060601       社会科学研究机构 26,926,445.00 26,926,445.00        
2060602       社会科学研究 23,966,850.50 4,311,460.00 19,655,390.50      
2060699       其他社会科学支出 600,000.00   600,000.00      
20699     其他科学技术支出 920,000.00   920,000.00      
2069999       其他科学技术支出 920,000.00   920,000.00      
207     文化体育与传媒支出 100,000.00   100,000.00      
20799     其他文化体育与传媒支出 100,000.00   100,000.00      
2079999       其他文化体育与传媒支出 100,000.00   100,000.00      
208     社会保障和就业支出 12,288,318.88 12,288,318.88        
20805     行政事业单位离退休 12,288,318.88 12,288,318.88        
2080501       归口管理的行政单位离退休 2,900,886.50 2,900,886.50        
2080502       事业单位离退休 9,362,432.38 9,362,432.38        
2080599       其他行政事业单位离退休支出 25,000.00 25,000.00        
210     医疗卫生与计划生育支出 2,370,000.00 2,370,000.00        
21005     医疗保障 2,370,000.00 2,370,000.00        
2100502       事业单位医疗 2,370,000.00 2,370,000.00        
221     住房保障支出 1,934,600.00 1,934,600.00        
22102     住房改革支出 1,934,600.00 1,934,600.00        
2210201       住房公积金 1,934,600.00 1,934,600.00        

 

 

 

 

 

项目       本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入    
支出功能分类科目编码     科目名称             小计 其中:  
                      本级横向财政拨款 非本级财政拨款
                         
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 70,665,955.42 69,636,214.38         1,029,741.04   1,029,741.04
206     科学技术支出 53,973,036.54 52,943,295.50         1,029,741.04   1,029,741.04
20604     技术研究与开发 530,000.00 530,000.00              
2060402       应用技术研究与开发 530,000.00 530,000.00              
20606     社会科学 52,523,036.54 51,493,295.50         1,029,741.04   1,029,741.04
2060601       社会科学研究机构 27,956,186.04 26,926,445.00         1,029,741.04   1,029,741.04
2060602       社会科学研究 23,966,850.50 23,966,850.50              
2060699       其他社会科学支出 600,000.00 600,000.00              
20699     其他科学技术支出 920,000.00 920,000.00              
2069999       其他科学技术支出 920,000.00 920,000.00              
207     文化体育与传媒支出 100,000.00 100,000.00              
20799     其他文化体育与传媒支出 100,000.00 100,000.00              
2079999       其他文化体育与传媒支出 100,000.00 100,000.00              
208     社会保障和就业支出 12,288,318.88 12,288,318.88              
20805     行政事业单位离退休 12,288,318.88 12,288,318.88              
2080501       归口管理的行政单位离退休 2,900,886.50 2,900,886.50              
2080502       事业单位离退休 9,362,432.38 9,362,432.38              
2080599       其他行政事业单位离退休支出 25,000.00 25,000.00              
210     医疗卫生与计划生育支出 2,370,000.00 2,370,000.00              
21005     医疗保障 2,370,000.00 2,370,000.00              
2100502       事业单位医疗 2,370,000.00 2,370,000.00              
221     住房保障支出 1,934,600.00 1,934,600.00              
22102     住房改革支出 1,934,600.00 1,934,600.00              
2210201       住房公积金 1,934,600.00 1,934,600.00              

 

 

 

 

三公                                                              
项目       “三公”经费合计   因公出国(境)费用           公务用车购置及运行维护费                           公务接待费          
支出功能分类科目编码     科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计     其中:当年公共预算财政拨款支出     合计   其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置           公务用车运行维护费         小计   其中:当年公共预算财政拨款支出      
                              小计     其中:当年公共预算财政拨款支出     小计   其中:当年公共预算财政拨款支出                
                                                               
栏次 1 2 3     4     5   6 7     8     9   10     11   12      
      合计 770,887.16 770,887.16 164,167.99     164,167.99     571,540.00   571,540.00             571,540.00   571,540.00     35,179.17   35,179.17      
206     科学技术支出 770,887.16 770,887.16 164,167.99     164,167.99     571,540.00   571,540.00             571,540.00   571,540.00     35,179.17   35,179.17      
20606     社会科学 770,887.16 770,887.16 164,167.99     164,167.99     571,540.00   571,540.00             571,540.00   571,540.00     35,179.17   35,179.17      
2060601       社会科学研究机构 606,719.17 606,719.17             571,540.00   571,540.00             571,540.00   571,540.00     35,179.17   35,179.17      
2060602       社会科学研究 164,167.99 164,167.99 164,167.99     164,167.99                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
补充资料:                                                              
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位       使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组       1     个,参加其他单位组织的出国(境)团组         2     个;全年因公出国(境)累计         5   人次。          
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位       使用公共预算财政拨款购置公务用车           辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量             21     辆。                      
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预       算财政拨款支出的国内公务接待   7   批次,   246   人次,共 35,179.17
收入       支出                  
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数    
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6    
一、财政拨款收入 1 59,666,200.00 69,636,214.38 一、一般公共服务支出 37     一、基本支出 60 39,361,200.00 47,830,823.88    
  其中:政府性基金 2     二、外交支出 38         人员经费 61 28,702,200.00 37,291,012.51    
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39         日常公用经费 62 10,659,000.00 10,539,811.37    
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63 20,305,000.00 21,805,390.50    
四、经营收入 5     五、教育支出 41         基本建设类项目 64        
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42 55,361,600.00 52,943,295.50     行政事业类项目 65 20,305,000.00 21,805,390.50    
六、其他收入 7   1,029,741.04 七、文化体育与传媒支出 43   100,000.00 三、上缴上级支出 66        
  8     八、社会保障和就业支出 44   12,288,318.88 四、经营支出 67        
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 2,370,000.00 2,370,000.00 五、对附属单位补助支出 68        
  10     十、节能环保支出 46       69        
  11     十一、城乡社区支出 47     支出经济分类 70    
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71 69,636,214.38    
  13     十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 22,380,343.00    
  14     十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 31,701,961.87    
  15     十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 15,259,669.51    
  16     十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75      
  17     十七、援助其他地区支出 53       赠与 76      
  18     十八、国土海洋气象等支出 54       债务利息支出 77      
  19     十九、住房保障支出 55 1,934,600.00 1,934,600.00   基本建设支出 78      
  20     二十、粮油物资储备支出 56       其他资本性支出 79 294,240.00    
  21     二十一、国债还本付息支出 57       贷款转贷及产权参股 80      
  22     二十二、其他支出 58       其他支出 81      
  23       59       82        
本年收入合计 24 59,666,200.00 70,665,955.42 本年支出合计         83 59,666,200.00 69,636,214.38    
    用事业基金弥补收支差额 25         结余分配         84 1,029,741.04    
    年初结转和结余 26           交纳所得税         85      
      基本支出结转 27         提取职工福利基金         86      
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金         87 1,029,741.04    
      经营结余 29         其他         88      
  30         年末结转和结余         89        
  31           基本支出结转         90      
  32           项目支出结转和结余         91      
  33           经营结余         92      
  34               93        
  35               94        
总计 36 59,666,200.00 70,665,955.42 总计         95 59,666,200.00 70,665,955.42    

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河北省社会科学院2014年决算公开报表

  • 2015年08月24日
收入       支出              
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 59,666,200.00 69,636,214.38 一、一般公共服务支出 37     一、基本支出 60 39,361,200.00 47,830,823.88
  其中:政府性基金 2     二、外交支出 38         人员经费 61 28,702,200.00 37,291,012.51
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39         日常公用经费 62 10,659,000.00 10,539,811.37
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63 20,305,000.00 21,805,390.50
四、经营收入 5     五、教育支出 41         基本建设类项目 64    
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42 55,361,600.00 52,943,295.50     行政事业类项目 65 20,305,000.00 21,805,390.50
六、其他收入 7   1,029,741.04 七、文化体育与传媒支出 43   100,000.00 三、上缴上级支出 66    
  8     八、社会保障和就业支出 44   12,288,318.88 四、经营支出 67    
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 2,370,000.00 2,370,000.00 五、对附属单位补助支出 68    
  10     十、节能环保支出 46       69    
  11     十一、城乡社区支出 47     支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71 69,636,214.38
  13     十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 22,380,343.00
  14     十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 31,701,961.87
  15     十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 15,259,669.51
  16     十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75  
  17     十七、援助其他地区支出 53       赠与 76  
  18     十八、国土海洋气象等支出 54       债务利息支出 77  
  19     十九、住房保障支出 55 1,934,600.00 1,934,600.00   基本建设支出 78  
  20     二十、粮油物资储备支出 56       其他资本性支出 79 294,240.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57       贷款转贷及产权参股 80  
  22     二十二、其他支出 58       其他支出 81  
  23       59       82    
本年收入合计 24 59,666,200.00 70,665,955.42 本年支出合计         83 59,666,200.00 69,636,214.38
    用事业基金弥补收支差额 25         结余分配         84 1,029,741.04
    年初结转和结余 26           交纳所得税         85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金         86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金         87 1,029,741.04
      经营结余 29         其他         88  
  30         年末结转和结余         89    
  31           基本支出结转         90  
  32           项目支出结转和结余         91  
  33           经营结余         92  
  34               93    
  35               94    
总计 36 59,666,200.00 70,665,955.42 总计         95 59,666,200.00 70,665,955.42

 

 

 

收入支出                                                    
项目       年初结转和结余         本年收入 本年支出 收支结余       用事业基金弥补收支差额 结余分配         年末结转和结余          
支出功能分类科目编码     科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余   经营结余     合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余   合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余   经营结余  
            小计 其中:基本建设资金结转和结余                               小计 其中:基本建设资金结转和结余    
                                                     
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
      合计           70,665,955.42 69,636,214.38 1,029,741.04 1,029,741.04       1,029,741.04     1,029,741.04              
206     科学技术支出           53,973,036.54 52,943,295.50 1,029,741.04 1,029,741.04       1,029,741.04     1,029,741.04              
20604     技术研究与开发           530,000.00 530,000.00                                
2060402       应用技术研究与开发           530,000.00 530,000.00                                
20606     社会科学           52,523,036.54 51,493,295.50 1,029,741.04 1,029,741.04       1,029,741.04     1,029,741.04              
2060601       社会科学研究机构           27,956,186.04 26,926,445.00 1,029,741.04 1,029,741.04       1,029,741.04     1,029,741.04              
2060602       社会科学研究           23,966,850.50 23,966,850.50                                
2060699       其他社会科学支出           600,000.00 600,000.00                                
20699     其他科学技术支出           920,000.00 920,000.00                                
2069999       其他科学技术支出           920,000.00 920,000.00                                
207     文化体育与传媒支出           100,000.00 100,000.00                                
20799     其他文化体育与传媒支出           100,000.00 100,000.00                                
2079999       其他文化体育与传媒支出           100,000.00 100,000.00                                
208     社会保障和就业支出           12,288,318.88 12,288,318.88                                
20805     行政事业单位离退休           12,288,318.88 12,288,318.88                                
2080501       归口管理的行政单位离退休           2,900,886.50 2,900,886.50                                
2080502       事业单位离退休           9,362,432.38 9,362,432.38                                
2080599       其他行政事业单位离退休支出           25,000.00 25,000.00                                
210     医疗卫生与计划生育支出           2,370,000.00 2,370,000.00                                
21005     医疗保障           2,370,000.00 2,370,000.00                                
2100502       事业单位医疗           2,370,000.00 2,370,000.00                                
221     住房保障支出           1,934,600.00 1,934,600.00                                
22102     住房改革支出           1,934,600.00 1,934,600.00                                
2210201       住房公积金           1,934,600.00 1,934,600.00                                

 

 

 

 

 

支出决算表                  
项目       本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码     科目名称            
                   
                   
栏次 1 2 3 4 5 6
      合计 69,636,214.38 47,830,823.88 21,805,390.50      
206     科学技术支出 52,943,295.50 31,237,905.00 21,705,390.50      
20604     技术研究与开发 530,000.00   530,000.00      
2060402       应用技术研究与开发 530,000.00   530,000.00      
20606     社会科学 51,493,295.50 31,237,905.00 20,255,390.50      
2060601       社会科学研究机构 26,926,445.00 26,926,445.00        
2060602       社会科学研究 23,966,850.50 4,311,460.00 19,655,390.50      
2060699       其他社会科学支出 600,000.00   600,000.00      
20699     其他科学技术支出 920,000.00   920,000.00      
2069999       其他科学技术支出 920,000.00   920,000.00      
207     文化体育与传媒支出 100,000.00   100,000.00      
20799     其他文化体育与传媒支出 100,000.00   100,000.00      
2079999       其他文化体育与传媒支出 100,000.00   100,000.00      
208     社会保障和就业支出 12,288,318.88 12,288,318.88        
20805     行政事业单位离退休 12,288,318.88 12,288,318.88        
2080501       归口管理的行政单位离退休 2,900,886.50 2,900,886.50        
2080502       事业单位离退休 9,362,432.38 9,362,432.38        
2080599       其他行政事业单位离退休支出 25,000.00 25,000.00        
210     医疗卫生与计划生育支出 2,370,000.00 2,370,000.00        
21005     医疗保障 2,370,000.00 2,370,000.00        
2100502       事业单位医疗 2,370,000.00 2,370,000.00        
221     住房保障支出 1,934,600.00 1,934,600.00        
22102     住房改革支出 1,934,600.00 1,934,600.00        
2210201       住房公积金 1,934,600.00 1,934,600.00        

 

 

 

 

 

项目       本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入    
支出功能分类科目编码     科目名称             小计 其中:  
                      本级横向财政拨款 非本级财政拨款
                         
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 70,665,955.42 69,636,214.38         1,029,741.04   1,029,741.04
206     科学技术支出 53,973,036.54 52,943,295.50         1,029,741.04   1,029,741.04
20604     技术研究与开发 530,000.00 530,000.00              
2060402       应用技术研究与开发 530,000.00 530,000.00              
20606     社会科学 52,523,036.54 51,493,295.50         1,029,741.04   1,029,741.04
2060601       社会科学研究机构 27,956,186.04 26,926,445.00         1,029,741.04   1,029,741.04
2060602       社会科学研究 23,966,850.50 23,966,850.50              
2060699       其他社会科学支出 600,000.00 600,000.00              
20699     其他科学技术支出 920,000.00 920,000.00              
2069999       其他科学技术支出 920,000.00 920,000.00              
207     文化体育与传媒支出 100,000.00 100,000.00              
20799     其他文化体育与传媒支出 100,000.00 100,000.00              
2079999       其他文化体育与传媒支出 100,000.00 100,000.00              
208     社会保障和就业支出 12,288,318.88 12,288,318.88              
20805     行政事业单位离退休 12,288,318.88 12,288,318.88              
2080501       归口管理的行政单位离退休 2,900,886.50 2,900,886.50              
2080502       事业单位离退休 9,362,432.38 9,362,432.38              
2080599       其他行政事业单位离退休支出 25,000.00 25,000.00              
210     医疗卫生与计划生育支出 2,370,000.00 2,370,000.00              
21005     医疗保障 2,370,000.00 2,370,000.00              
2100502       事业单位医疗 2,370,000.00 2,370,000.00              
221     住房保障支出 1,934,600.00 1,934,600.00              
22102     住房改革支出 1,934,600.00 1,934,600.00              
2210201       住房公积金 1,934,600.00 1,934,600.00              

 

 

 

 

三公                                                              
项目       “三公”经费合计   因公出国(境)费用           公务用车购置及运行维护费                           公务接待费          
支出功能分类科目编码     科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计     其中:当年公共预算财政拨款支出     合计   其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置           公务用车运行维护费         小计   其中:当年公共预算财政拨款支出      
                              小计     其中:当年公共预算财政拨款支出     小计   其中:当年公共预算财政拨款支出                
                                                               
栏次 1 2 3     4     5   6 7     8     9   10     11   12      
      合计 770,887.16 770,887.16 164,167.99     164,167.99     571,540.00   571,540.00             571,540.00   571,540.00     35,179.17   35,179.17      
206     科学技术支出 770,887.16 770,887.16 164,167.99     164,167.99     571,540.00   571,540.00             571,540.00   571,540.00     35,179.17   35,179.17      
20606     社会科学 770,887.16 770,887.16 164,167.99     164,167.99     571,540.00   571,540.00             571,540.00   571,540.00     35,179.17   35,179.17      
2060601       社会科学研究机构 606,719.17 606,719.17             571,540.00   571,540.00             571,540.00   571,540.00     35,179.17   35,179.17      
2060602       社会科学研究 164,167.99 164,167.99 164,167.99     164,167.99                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
补充资料:                                                              
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位       使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组       1     个,参加其他单位组织的出国(境)团组         2     个;全年因公出国(境)累计         5   人次。          
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位       使用公共预算财政拨款购置公务用车           辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量             21     辆。                      
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预       算财政拨款支出的国内公务接待   7   批次,   246   人次,共 35,179.17
收入       支出                  
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数    
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6    
一、财政拨款收入 1 59,666,200.00 69,636,214.38 一、一般公共服务支出 37     一、基本支出 60 39,361,200.00 47,830,823.88    
  其中:政府性基金 2     二、外交支出 38         人员经费 61 28,702,200.00 37,291,012.51    
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39         日常公用经费 62 10,659,000.00 10,539,811.37    
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63 20,305,000.00 21,805,390.50    
四、经营收入 5     五、教育支出 41         基本建设类项目 64        
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42 55,361,600.00 52,943,295.50     行政事业类项目 65 20,305,000.00 21,805,390.50    
六、其他收入 7   1,029,741.04 七、文化体育与传媒支出 43   100,000.00 三、上缴上级支出 66        
  8     八、社会保障和就业支出 44   12,288,318.88 四、经营支出 67        
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 2,370,000.00 2,370,000.00 五、对附属单位补助支出 68        
  10     十、节能环保支出 46       69        
  11     十一、城乡社区支出 47     支出经济分类 70    
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71 69,636,214.38    
  13     十三、交通运输支出 49       工资福利支出 72 22,380,343.00    
  14     十四、资源勘探信息等支出 50       商品和服务支出 73 31,701,961.87    
  15     十五、商业服务业等支出 51       对个人和家庭的补助 74 15,259,669.51    
  16     十六、金融支出 52       对企事业单位的补贴 75      
  17     十七、援助其他地区支出 53       赠与 76      
  18     十八、国土海洋气象等支出 54       债务利息支出 77      
  19     十九、住房保障支出 55 1,934,600.00 1,934,600.00   基本建设支出 78      
  20     二十、粮油物资储备支出 56       其他资本性支出 79 294,240.00    
  21     二十一、国债还本付息支出 57       贷款转贷及产权参股 80      
  22     二十二、其他支出 58       其他支出 81      
  23       59       82        
本年收入合计 24 59,666,200.00 70,665,955.42 本年支出合计         83 59,666,200.00 69,636,214.38    
    用事业基金弥补收支差额 25         结余分配         84 1,029,741.04    
    年初结转和结余 26           交纳所得税         85      
      基本支出结转 27         提取职工福利基金         86      
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金         87 1,029,741.04    
      经营结余 29         其他         88      
  30         年末结转和结余         89        
  31           基本支出结转         90      
  32           项目支出结转和结余         91      
  33           经营结余         92      
  34               93        
  35               94        
总计 36 59,666,200.00 70,665,955.42 总计         95 59,666,200.00 70,665,955.42    

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