| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 59,666,200.00 | 69,636,214.38 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 39,361,200.00 | 47,830,823.88 | ||
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 28,702,200.00 | 37,291,012.51 | ||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 10,659,000.00 | 10,539,811.37 | ||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 20,305,000.00 | 21,805,390.50 | ||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 55,361,600.00 | 52,943,295.50 | 行政事业类项目 | 65 | 20,305,000.00 | 21,805,390.50 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 1,029,741.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 100,000.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 12,288,318.88 | 四、经营支出 | 67 | ||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 69,636,214.38 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 22,380,343.00 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 31,701,961.87 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 15,259,669.51 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 294,240.00 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 | 本年支出合计 | 83 | 59,666,200.00 | 69,636,214.38 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | 1,029,741.04 | ||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | 1,029,741.04 | |||||
| 经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
| 34 | 93 | ||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||
| 总计 | 36 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 | 总计 | 95 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 |
| 收入支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 合计 | 70,665,955.42 | 69,636,214.38 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | ||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 53,973,036.54 | 52,943,295.50 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||||||||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20606 | 社会科学 | 52,523,036.54 | 51,493,295.50 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||||||||||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 27,956,186.04 | 26,926,445.00 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||||||||||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 23,966,850.50 | 23,966,850.50 | |||||||||||||||||||||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | |||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | |||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,900,886.50 | 2,900,886.50 | |||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,362,432.38 | 9,362,432.38 | |||||||||||||||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 |
| 支出决算表 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 69,636,214.38 | 47,830,823.88 | 21,805,390.50 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 52,943,295.50 | 31,237,905.00 | 21,705,390.50 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | ||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | ||||||
| 20606 | 社会科学 | 51,493,295.50 | 31,237,905.00 | 20,255,390.50 | |||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 26,926,445.00 | 26,926,445.00 | ||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 23,966,850.50 | 4,311,460.00 | 19,655,390.50 | |||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | ||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,900,886.50 | 2,900,886.50 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,362,432.38 | 9,362,432.38 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 70,665,955.42 | 69,636,214.38 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 53,973,036.54 | 52,943,295.50 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | |||||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | |||||||||
| 20606 | 社会科学 | 52,523,036.54 | 51,493,295.50 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 27,956,186.04 | 26,926,445.00 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 23,966,850.50 | 23,966,850.50 | |||||||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | |||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | |||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | |||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,900,886.50 | 2,900,886.50 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,362,432.38 | 9,362,432.38 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 |
| 三公 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 合计 | 770,887.16 | 770,887.16 | 164,167.99 | 164,167.99 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 35,179.17 | 35,179.17 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 770,887.16 | 770,887.16 | 164,167.99 | 164,167.99 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 35,179.17 | 35,179.17 | ||||||||||||||||||||
| 20606 | 社会科学 | 770,887.16 | 770,887.16 | 164,167.99 | 164,167.99 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 35,179.17 | 35,179.17 | ||||||||||||||||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 606,719.17 | 606,719.17 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 35,179.17 | 35,179.17 | ||||||||||||||||||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 164,167.99 | 164,167.99 | 164,167.99 | 164,167.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 补充资料: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 1 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 2 | 个;全年因公出国(境)累计 | 5 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 21 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 7 | 批次, | 246 | 人次,共 | 35,179.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 59,666,200.00 | 69,636,214.38 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 39,361,200.00 | 47,830,823.88 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 28,702,200.00 | 37,291,012.51 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 10,659,000.00 | 10,539,811.37 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 20,305,000.00 | 21,805,390.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 55,361,600.00 | 52,943,295.50 | 行政事业类项目 | 65 | 20,305,000.00 | 21,805,390.50 | ||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 7 | 1,029,741.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 100,000.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 12,288,318.88 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 69,636,214.38 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 22,380,343.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 31,701,961.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 15,259,669.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 294,240.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 | 本年支出合计 | 83 | 59,666,200.00 | 69,636,214.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | 1,029,741.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | 1,029,741.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 36 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 | 总计 | 95 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 |
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 59,666,200.00 | 69,636,214.38 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 39,361,200.00 | 47,830,823.88 | ||
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 28,702,200.00 | 37,291,012.51 | ||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 10,659,000.00 | 10,539,811.37 | ||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 20,305,000.00 | 21,805,390.50 | ||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 55,361,600.00 | 52,943,295.50 | 行政事业类项目 | 65 | 20,305,000.00 | 21,805,390.50 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 1,029,741.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 100,000.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 12,288,318.88 | 四、经营支出 | 67 | ||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 69,636,214.38 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 22,380,343.00 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 31,701,961.87 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 15,259,669.51 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 294,240.00 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 | 本年支出合计 | 83 | 59,666,200.00 | 69,636,214.38 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | 1,029,741.04 | ||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | 1,029,741.04 | |||||
| 经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
| 34 | 93 | ||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||
| 总计 | 36 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 | 总计 | 95 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 |
| 收入支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 合计 | 70,665,955.42 | 69,636,214.38 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | ||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 53,973,036.54 | 52,943,295.50 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||||||||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20606 | 社会科学 | 52,523,036.54 | 51,493,295.50 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||||||||||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 27,956,186.04 | 26,926,445.00 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||||||||||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 23,966,850.50 | 23,966,850.50 | |||||||||||||||||||||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | |||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | |||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,900,886.50 | 2,900,886.50 | |||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,362,432.38 | 9,362,432.38 | |||||||||||||||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | |||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 |
| 支出决算表 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 69,636,214.38 | 47,830,823.88 | 21,805,390.50 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 52,943,295.50 | 31,237,905.00 | 21,705,390.50 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | ||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | ||||||
| 20606 | 社会科学 | 51,493,295.50 | 31,237,905.00 | 20,255,390.50 | |||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 26,926,445.00 | 26,926,445.00 | ||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 23,966,850.50 | 4,311,460.00 | 19,655,390.50 | |||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | ||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,900,886.50 | 2,900,886.50 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,362,432.38 | 9,362,432.38 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 70,665,955.42 | 69,636,214.38 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 53,973,036.54 | 52,943,295.50 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | |||||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 530,000.00 | 530,000.00 | |||||||||
| 20606 | 社会科学 | 52,523,036.54 | 51,493,295.50 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 27,956,186.04 | 26,926,445.00 | 1,029,741.04 | 1,029,741.04 | |||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 23,966,850.50 | 23,966,850.50 | |||||||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | |||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 920,000.00 | 920,000.00 | |||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12,288,318.88 | 12,288,318.88 | |||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,900,886.50 | 2,900,886.50 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,362,432.38 | 9,362,432.38 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 |
| 三公 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 合计 | 770,887.16 | 770,887.16 | 164,167.99 | 164,167.99 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 35,179.17 | 35,179.17 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 770,887.16 | 770,887.16 | 164,167.99 | 164,167.99 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 35,179.17 | 35,179.17 | ||||||||||||||||||||
| 20606 | 社会科学 | 770,887.16 | 770,887.16 | 164,167.99 | 164,167.99 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 35,179.17 | 35,179.17 | ||||||||||||||||||||
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 606,719.17 | 606,719.17 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 571,540.00 | 35,179.17 | 35,179.17 | ||||||||||||||||||||||
| 2060602 | 社会科学研究 | 164,167.99 | 164,167.99 | 164,167.99 | 164,167.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 补充资料: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 1 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 2 | 个;全年因公出国(境)累计 | 5 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 21 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 7 | 批次, | 246 | 人次,共 | 35,179.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 59,666,200.00 | 69,636,214.38 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 39,361,200.00 | 47,830,823.88 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 28,702,200.00 | 37,291,012.51 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 10,659,000.00 | 10,539,811.37 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 20,305,000.00 | 21,805,390.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 55,361,600.00 | 52,943,295.50 | 行政事业类项目 | 65 | 20,305,000.00 | 21,805,390.50 | ||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 7 | 1,029,741.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 100,000.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 12,288,318.88 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 69,636,214.38 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 22,380,343.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 31,701,961.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 15,259,669.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 1,934,600.00 | 1,934,600.00 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 294,240.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 | 本年支出合计 | 83 | 59,666,200.00 | 69,636,214.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | 1,029,741.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | 1,029,741.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 36 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 | 总计 | 95 | 59,666,200.00 | 70,665,955.42 |
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