|
附件1: 部门收支预算总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
9,234.89 |
一、一般公共事务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
427.50 |
四、科学技术 |
225.00 |
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业 |
223.41 |
|
|
|
七、医疗卫生 |
|
|
|
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
8,834.32 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
379.66 |
|
|
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
十九、预备费 |
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,662.39 |
本年支出合计 |
9,662.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
|
上年结转和结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
9,662.39 |
支出总计 |
9,662.39 |
|
附件2 中央财政预算收支表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
6,528.36 |
一、一般公共事务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
180.00 |
四、科学技术 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业 |
|
|
|
|
七、医疗卫生 |
|
|
|
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
6,328.70 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
379.66 |
|
|
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
十九、预备费 |
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,708.36 |
本年支出合计 |
6,708.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
|
上年结转和结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
6,708.36 |
支出总计 |
6,708.36 |
附件3:
|
省财政预算收支表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,706.53 |
一、一般公共事务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
247.50 |
四、科学技术 |
225.00 |
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业 |
223.41 |
|
|
|
七、医疗卫生 |
|
|
|
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
2,505.62 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
十九、预备费 |
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,954.03 |
本年支出合计 |
2,954.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
|
上年结转和结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,954.03 |
支出总计 |
2,954.03 |
附件4:
|
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
|
单位:万元 | |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
31.66 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
10.78 |
|
3、公务用车费 |
20.88 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
20.88 |
|
(2)公务用车购置 | |
|
附件1: 部门收支预算总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
9,234.89 |
一、一般公共事务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
427.50 |
四、科学技术 |
225.00 |
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业 |
223.41 |
|
|
|
七、医疗卫生 |
|
|
|
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
8,834.32 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
379.66 |
|
|
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
十九、预备费 |
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,662.39 |
本年支出合计 |
9,662.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
|
上年结转和结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
9,662.39 |
支出总计 |
9,662.39 |
|
附件2 中央财政预算收支表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
6,528.36 |
一、一般公共事务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
180.00 |
四、科学技术 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业 |
|
|
|
|
七、医疗卫生 |
|
|
|
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
6,328.70 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
379.66 |
|
|
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
十九、预备费 |
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,708.36 |
本年支出合计 |
6,708.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
|
上年结转和结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
6,708.36 |
支出总计 |
6,708.36 |
附件3:
|
省财政预算收支表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,706.53 |
一、一般公共事务 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、公共安全 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
四、其他收入 |
247.50 |
四、科学技术 |
225.00 |
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业 |
223.41 |
|
|
|
七、医疗卫生 |
|
|
|
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
2,505.62 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
十九、预备费 |
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,954.03 |
本年支出合计 |
2,954.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
|
上年结转和结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,954.03 |
支出总计 |
2,954.03 |
附件4:
|
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
|
单位:万元 | |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
31.66 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
10.78 |
|
3、公务用车费 |
20.88 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
20.88 |
|
(2)公务用车购置 | |
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